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寶雞市社科聯2015年部門決算
2016-09-10 20:19:30 來源: 作者: 【 】 瀏覽:1715次 評論:0

一、 寶雞市社科聯基本情況

(一)部門決算單位構成

寶雞市社會科學界聯合會決算單位包括市社科聯本級和寶雞市社會科學研究所、《寶雞社會科學》編輯部。其中寶雞市社會科學界聯合會是參公事業單位;寶雞市社會科學研究所、《寶雞社會科學》編輯部是全額事業單位。

(二)寶雞市社科聯的主要職能

1、負責管理、協調全市社會科學界各學會、協會、研究會的工作,聯系各大專院校的社科宣傳和研究工作。

2、組織全市各學(協、研究)會和廣大社科工作者,開展各種學術活動,協調各學(協、研究)會之間、社會科學與自然科學之間的業務聯系。

3、組織、協調各學(協、研究)會和廣大社科工作者,開展社會科學研究,進行改革開放中的重大理論與實踐問題調研,開展重大課題聯合攻關,為黨政機關科學決策提供依據。

4、推動全市社會科學知識的普及工作,轉化社會科學研究成果。

5、組織每兩年一次的全市社科優秀成果評獎及推廣應用,向省社科優秀成果評獎辦公室推薦我市優秀成果。

6、圍繞經濟建設和改革開放,加強與各省市社科聯、全國有關學術單位之間的聯系與交流。

7、向黨和政府以及有關部門反映各學會和廣大社科工作者的意見和建議,維護他們的正當權益。

8、討論、審批社科界新學會的成立。

9、執行代表大會、理事會、常務理事會的決議、決定和交辦的各項任務。

(三)2015年度主要工作

2015年市社科聯工作的總體思路是:以黨的十八大、十八屆四中全會精神為指導,圍繞全市中心工作,發展社科事業,建好社科隊伍,多出社科成果,搞好咨詢服務,團結帶領全市社科工作者,為“打造關天副中心、建設和諧新寶雞”,為我市哲學社會科學事業大發展大繁榮做出新貢獻。

一是貫徹十八屆四中全會精神,圍繞全市工作部署,組織學術研究活動。1、召開大隴山文化發展論壇;2、組織開展2015年度哲學社會科學規劃課題和專項課題研究;3、編印社科專著;4、舉辦寶雞生態型工業城市建設研討會;5、舉辦第十三次(2013—2014)哲學社會科學優秀成果評獎活動。

二是堅持正確導向,宣傳普及社科知識。1、出刊《寶雞社會科學》4期;2、及時向社會推介最新社科成果和社科優秀人才,宣傳社科工作者先進事跡;3、配合做好“科技之春”宣傳月暨文化、科技、衛生“三下鄉”大型科普綜合示范活動和法制宣傳月系列活動;4、做好寶雞社會科學網維護管理,加強管理,提升網站運行質量。

三是加強社科隊伍建設。1、召開學會工作會;2、做好學會日常工作;3、組織開展學習培訓活動;4、做好社科基地建設工作。

四是加強機關建設,提高工作水平。1、堅持開展思想與作風建設;2、堅持不懈開展黨風廉政建設;3、貫徹落實黨的知識分子政策。

二、寶雞市社會科學界聯合會2015年度部門決算情況說明

(一)2015年度收入支出決算總體情況

1.收入總計229.99萬元,包括:

 (1)財政撥款收入213.36萬元,為市級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

(2)上年結轉和結余16.63萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金

2.支出總計228.26萬元,包括:

(1)基本支出191.63萬元,主要是為保障社科聯機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:人員經費173.91萬元,日常公用經費17.72萬元。

(2)項目支出36.63萬元(其中包含炎帝研究會辦公經費5萬元),主要是為完成哲學社會科學專項研究的目標,在基本支出之外發生的支出,包括寶雞市炎帝研究會辦公經費5萬元。

 (3)年末結轉和結余1.73萬元,主要是社科規劃課題項目的年終結轉結余。 

(二)公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.公共預算財政撥款支出決算總體情況。2015年度公共預算財政撥款支出228.26萬元,其中:基本支出191.16萬元,項目支出36.63萬元。既包括使用當年從市級財政取得的財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況。2015年度公共預算財政撥款支出明細包括:基本支出193.36萬元(包括人員工資福利支出、日常公用經費支出和離退休人員工資支出),項目支出36.63萬元。

一般公共服務支出,按功能科目分類支出193.36萬元。包括:

(1)行政運行19.03萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。

(2)社會科學支出143.75萬元主要用于事業人員基本運行支出。

3)社會保障和就業支出50.58萬元。主要用于歸口管理的行政單位離退休和事業單位離退休人員等業務支出。

三、“三公經費”及會議費、培訓費支出情況

2015年度公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出2.6萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車購置及運行維護費1.35萬元,公務接待費1.25萬元。2015年度“三公經費”支出比2014年減少0.76萬元,降低22.62%。

1、全年無因公出國(境)費用。

2、公務用車運行維護費1.35萬元。公車改革后,年末公務用車實際保有量0輛。

3、公務接待費1.25萬元,主要用于接待有關專家學者以及省、外地社科聯(院)同行指導交流學習,涉及8批次35人。比上年有所減少,主要是嚴格貫徹執行八項規定,接待人數比上年減少。

4.會議費支出4.5萬元,主要是召開社科研究研討會。嚴格控制會議人數,沒有增加。

四、2015年度部門決算公開附表

附件1:2015年度部門決算收支總表

 

              
    決算數 項目(按功能分類)   項目(按支出性質和經濟分類)  
一般公共預算財政撥款 一般公共預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款 213.36 一、一般公共服務支出   一、基本支出 191.63
二、政府性基金預算財政撥款   二、外交支出       人員經費 173.91
    三、國防支出       日常公用經費 17.72
    四、公共安全支出   二、項目支出 36.63
    五、教育支出       基本建設類項目  
    六、科學技術支出 177.69     行政事業類項目 36.63
    七、文化體育與傳媒支出      
    八、社會保障和就業支出 50.58    
    九、醫療衛生與計劃生育支出      
    十、節能環保支出      
    十一、城鄉社區支出   支出經濟分類  
    十二、農林水支出       工資福利支出 123.33
    十三、交通運輸支出       商品和服務支出 53.61
    十四、資源勘探信息等支出       對個人和家庭的補助 50.58
    十五、商業服務業等支出       對企事業單位補貼  
    十六、金融支出       債務利息支出  
    十七、援助其他地區支出       基本建設支出  
    十八、國土海洋氣象等支出       其他資本性支出 0.75
    十九、住房保障支出       其他支出  
    二十、糧油物資儲備支出      
    二十一、其他支出      
    二十二、債務還本支出      
    二十三、債務付息支出      
本年收入合計 213.36 本年支出合計 228.27 本年支出合計 228.27
           
年初財政撥款結轉和結余 16.63 年末財政撥款結轉和結余 1.73 年末財政撥款結轉和結余 1.73
一、一般公共預算財政撥款 16.63     基本支出結轉 1.73     基本支出結轉 1.73
二、政府性基金預算財政撥款       項目支出結轉和結余       項目支出結轉和結余  
           
總計 229.99 總計 229.99 支出總計 229.99

 

 

2015年部門決算收支總表

                                                                                  單位:萬元

收    入

支    出

項目

決算數

支出功能分類

決算數

一、財政撥款收入

213.36

一、一般公共服務支出

 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上級補助收入

 

三、國防支出

 

三、事業收入

 

四、公共安全支出

 

四、經營收入

 

五、教育支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、科學技術支出

177.69

六、其他收入

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

50.58

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、國債還本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合計

213.36

本年支出合計

228.27

用事業基金彌補收支差額

 

    結余分配

 

上年結轉和結余

16.63

    年末結轉和結余

1.73

    其中:財政撥款資金結轉

 

 

 

          非財政撥款資金結余

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

229.99

支出總計

229.99

 

2:2015年度部門決算收入總表

2015年部門決算收入總表

表二

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位編碼

單位名稱

合計

一般公共預算撥款

政府性基金撥款

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合計

229.99

213.36

 

 

 

 

 

16.63

521001

寶雞市社會科學界聯合會

229.99

213.36

 

 

 

 

 

16.63

 

附件3:2015年度部門決算支出總表

2015年部門決算支出總表

表三

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位編碼

單位名稱

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

 

1

2

3

4

5

6

 

合計

 

 

 

 

 

 

521001

寶雞市社會科學界聯合會

229.99

193.36

36.63

 

 

 

 

附件4:2015年度部門決算一般公共預算支出明細表(按支出功能分類)

2015年部門決算一般公共預算支出明細表(按功能科目分)

單位:萬元

支出功能分類

合計

基本支出

項目支出

備注

科目編碼

科目名稱

合    計

213.36

193.36

20

 

206

科學技術

162.78

142.78

20

 

20601

科學技術管理事務

19.03

19.03

 

 

2060101

行政運行

19.03

19.03

 

 

20606

社會科學

143.75

123.75

20

 

2060601

    社會科學研究機構

72.26

72.26

 

 

2060602

    社會科學研究

71.49

51.49

20

 

208

社會保障和就業支出

50.58

50.58

 

 

20805

    行政單位離退休

50.58

50.58

 

 

2080501

    歸口管理的行政單位離退休

11.40

11.40

 

 

2080502

    事業單位離退休

39.18

39.18

 

 

 

附件5.2015年部門決算一般公共預算支出明細表(按經濟分類科目)

2015年部門決算一般公共預算支出明細表(按經濟分類科目)

表五

 

 

 

 

單位:萬元

經濟科目編碼

經濟科目名稱

合計

基本支出

項目支出

備注

**

**

1

2

3

**

 

合計

229.99

193.36

36.63

 

301

工資福利支出

 

127.14

 

 

  30101

基本工資

 

55.89

 

 

  30102

津貼補貼

 

33.35

 

 

  30103

獎金

 

12.05

 

 

  30104

社會保障繳費

 

7.4

 

 

  30107

績效工資

 

13.49

 

 

  30199

其他工資福利支出

 

4.95

 

 

302

商品和服務支出

 

13.92

 

 

  30201

辦公費

 

1.32

5.64

 

  30202

印刷費

 

 

11.82

 

  30203

咨詢費

 

 

0.87

 

  30204

手續費

 

 

 

 

  30205

水費

 

 

 

 

  30206

電費

 

 

 

 

  30207

郵電費

 

0.99

1.96

 

  30208

取暖費

 

 

 

 

  30209

物業管理費

 

 

 

 

  30211

差旅費

 

1.18

0.69

 

  30212

因公出國(境)費用

 

 

 

 

  30213

維修(護)費

 

2

 

 

  30214

租賃費

 

 

 

 

  30215

會議費

 

4.5

2.36

 

  30216

培訓費

 

 

 

 

  30217

公務接待費

 

 

1.25

 

  30226

勞務費

 

 

0.58

 

  30227

委托業務費

 

 

6.46

 

  30228

工會經費

 

 

 

 

  30229

福利費

 

 

 

 

  30231

公務用車運行維護費

 

1.35

 

 

  30239

其他交通費用

 

 

 

 

  30240

稅金及附加費用

 

 

 

 

  30299

其他商品和服務支出

 

2.58

5

 

303

對個人和家庭的補助

 

50.58

 

 

  30301

離休費

 

 

 

 

  30302

退休費

 

50.58

 

 

  30304

撫恤金

 

 

 

 

  30305

生活補助

 

 

 

 

  30307

醫療費

 

 

 

 

  30309

獎勵金

 

 

 

 

  30311

住房公積金

 

 

 

 

  30399

其他對個人和家庭的補助

 

 

 

 

310

其他資本性支出

 

0.75

 

 

  31002

辦公設備購置

 

0.75

 

 

  31003

專用設備購置

 

 

 

 

  31006

大型修繕

 

 

 

 

  31007

信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

 

  31099

其他資本性支出

 

 

 

 

 

附件6:2015年部門決算政府性基金收支表

2015年部門決算政府性基金收支表

表六

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

項目(按支出性質和經濟分類)

決算數

一、政府性基金撥款

 

一、科學技術支出

 

一、基本支出

 

 

 

二、文化體育與傳媒支出

 

    人員經費

 

 

 

三、社會保障和就業支出

 

    日常公用經費

 

 

 

四、節能環保支出

 

二、項目支出

 

 

 

五、城鄉社區支出

 

    基本建設類項目

 

 

 

六、農林水支出

 

    行政事業類項目

 

 

 

七、交通運輸支出

 

 

 

 

 

八、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

九、商業服務等支出

 

 

 

 

 

十二、金融支出

 

支出經濟分類

 

 

 

十三、其他支出

 

基本支出和項目支出合計

 

 

 

十四、債務還本支出

 

    工資福利支出

 

 

 

十五、債務付息支出

 

    商品和服務支出

 

 

 

十六、債務發行費用支出

 

    對個人和家庭的補助

 

 

 

 

 

    對企事業單位的補貼

 

 

 

 

 

    債務利息支出

 

 

 

 

 

    其他資本性支出

 

 

 

 

 

    其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

 

本年支出合計

 

年初結轉和結余

 

年末結轉和結余

 

    基本支出結轉

 

    基本支出結轉

 

    項目支出結轉和結余

 

    項目支出結轉和結余

 

收入總計

 

支出總計

 

備注:此表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

附件7:2015年部門決算項目支出表

2015年部門決算項目支出表

表七

 

 

單位:萬元

單位編碼

單位(項目)名稱

項目金額

項目簡介

521001

寶雞市社會科學界聯合會

 

 

 

合計

36.63 

 

206

科學技術支出

36.63

 

20606

  社會科學

36.63

 

    2060602

     社會科學研究

36.63

社科研究、規劃課題、社科普及和宣傳經費

附件8:2015年部門決算政府采購情況表

2015年部門決算政府采購情況表

表八

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

行次

采購預算

采購金額

總計

財政性資金

其他資金

總計

財政性資金

其他資金

欄次

1

2

3

4

5

6

合      計

1

 

 

 

 

 

 

貨物

2

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

服務

4

 

 

 

 

 

 

 

附件9:2015年度部門決算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出表

 

2015年度公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位名稱

公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出

會議費

培訓費

小 計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

小計

公務用車運行維護費

公務用車購置

合計

7.1

 

1.35

1.35

 

1.25

4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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